¿A cuánto se paga el kilometraje en 2026? Precio: 0,26 €/km
Cuánto se cobra por desplazamiento, el precio oficial del km en España y cómo justificarlo ante Hacienda sin que te rechacen el gasto.
Por FactuTec · Junio 2026 · 6 min de lectura
El precio del kilometraje en 2026 es de 0,26 € por kilómetro recorrido en desplazamientos profesionales. Es la cantidad exacta a la que se paga el kilometraje en España, tanto si eres autónomo y quieres deducírtelo en tu IRPF como si eres trabajador y tu empresa te lo compensa. En este artículo te explicamos a cuánto se paga exactamente, cómo se calcula y qué necesitas para justificarlo ante Hacienda.
¿Cuánto puedo deducir por kilómetro en 2026?
0,26 €/km — es el importe exento de IRPF para compensar gastos de locomoción cuando el autónomo se desplaza por motivos profesionales usando su vehículo particular. Vigente desde julio de 2023 (antes era 0,19 €/km).
Este importe está establecido en la Orden HFP/792/2023, que modificó el artículo 9 del Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007). Aplica tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena que usan su coche para desplazamientos laborales.
¿A cuánto se paga el kilometraje en España en 2026?
El precio oficial es 0,26 € por kilómetro, sin importar la comunidad autónoma — es una cantidad fija a nivel estatal, igual en toda España. No hay diferencias por provincia ni por tipo de vehículo: la cantidad a la que se paga el kilometraje es siempre la misma, sea coche, moto o furgoneta.
| Kilómetros | Importe a 0,26 €/km |
| 10 km | 2,60 € |
| 25 km | 6,50 € |
| 50 km | 13,00 € |
| 100 km | 26,00 € |
| 250 km | 65,00 € |
| 500 km | 130,00 € |
Este precio se aplica tanto si eres autónomo y te lo deduces tú mismo como gasto en tu IRPF, como si eres trabajador por cuenta ajena y tu empresa te compensa los desplazamientos: la cantidad por kilómetro es la misma para ambos casos, ya que la fija Hacienda como límite exento, no cada empresa.
¿Qué desplazamientos cuentan?
No todos los viajes en coche son deducibles. Solo los que cumplen estas condiciones:
- Motivo profesional: visitar un cliente, ir a una reunión de trabajo, desplazarse a un evento del sector, hacer una entrega.
- Fuera del municipio habitual: los desplazamientos dentro de tu ciudad al lugar de trabajo habitual no cuentan (es el "commuting" del día a día).
- Documentado: necesitas un registro con los datos del viaje.
⚠️ Lo que NO puedes deducir: el trayecto de casa a tu oficina/coworking habitual, viajes personales, desplazamientos sin motivo profesional justificable. Si Hacienda te inspecciona y no puedes demostrar el motivo profesional, te rechazará el gasto y puede sancionarte.
Qué registro necesitas llevar
Hacienda no te pide un formato específico, pero sí que el registro sea coherente, detallado y contemporáneo (es decir, que lo hagas el mismo día del viaje, no tres meses después). Los datos que debe incluir:
| Campo | Ejemplo |
| Fecha | 03/06/2026 |
| Origen | Terrassa (oficina) |
| Destino | Concesionario Toyota Martorell |
| Motivo profesional | Reunión con el director comercial — campaña de radio Q3 |
| Kilómetros (ida y vuelta) | 46 km |
| Importe (km × 0,26 €) | 11,96 € |
Ejemplo práctico: Un autónomo de publicidad que visita 3 clientes por semana a una media de 50 km por visita genera: 3 × 50 × 0,26 € = 39 €/semana, unos 156 €/mes y aproximadamente 1.872 €/año en gastos deducibles. Es una cantidad significativa que muchos autónomos no aprovechan.
Herramientas para el registro
Puedes llevar el registro de kilometraje con:
- Una hoja de cálculo (Excel/Google Sheets) — lo más básico pero válido. Una fila por viaje con los campos de la tabla anterior.
- FactuTec — incluye un módulo de registro de desplazamientos integrado con tu facturación. Los km quedan vinculados a tus clientes y se calculan automáticamente para tu declaración trimestral.
- Google Maps — para calcular las distancias reales (Hacienda puede comprobar que los km que declaras son razonables para la ruta).
Regla del destino más lejano
Si en un mismo día visitas varios clientes en una ruta (por ejemplo, sales de Terrassa, vas a Martorell, luego a Sabadell, y vuelves a Terrassa), tienes dos opciones:
- Registrar cada tramo por separado — más preciso pero más trabajo.
- Registrar solo el destino más lejano — más simple. Cuentas los km de ida y vuelta al punto más distante. Es la opción más conservadora y la que menos problemas da en una inspección.
Kilometraje vs. gastos del vehículo: ¿son lo mismo?
No. Son dos conceptos distintos:
- Kilometraje (0,26 €/km): compensa el uso del vehículo en desplazamientos concretos. Es un importe fijo por km.
- Gastos del vehículo (combustible, seguro, ITV, amortización): se deducen según el porcentaje de uso profesional del vehículo. El IVA del combustible es deducible al 50% (salvo que demuestres uso 100% profesional).
⚠️ Cuidado: No puedes deducir el kilometraje (0,26 €/km) Y además el combustible del mismo viaje. Son conceptos alternativos para el mismo desplazamiento. Elige uno u otro, no ambos. Lo más habitual para autónomos es usar el kilometraje (más simple) y deducir por separado los gastos fijos del vehículo (seguro, ITV, amortización) prorrateados por uso profesional.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto se paga el kilometraje en 2026?
A 0,26 € por kilómetro recorrido. Es el precio oficial fijado por Hacienda, igual en toda España, vigente desde julio de 2023.
¿Cuánto se cobra por kilometraje en España?
Se cobra 0,26 € por cada kilómetro de desplazamiento profesional. Por ejemplo: 50 km = 13 €, 100 km = 26 €, 250 km = 65 €.
¿Cuál es el precio oficial del kilometraje en 2026?
0,26 €/km, según la Orden HFP/792/2023 que modificó el artículo 9 del Reglamento del IRPF. Es el mismo precio para autónomos y trabajadores por cuenta ajena.
¿Cuánto puedo deducir por kilómetro como autónomo en 2026?
0,26 euros por kilómetro recorrido en desplazamientos profesionales. Este importe está exento de IRPF según la Orden HFP/792/2023 y el art. 9 del Reglamento del IRPF.
¿Qué registro debo llevar para justificar el kilometraje?
Un registro con fecha del desplazamiento, origen, destino, motivo profesional, kilómetros recorridos y el importe. Hazlo el mismo día del viaje — Hacienda valora que sea contemporáneo.
¿Puedo deducir el kilometraje si uso mi coche personal?
Sí. La compensación por kilometraje está pensada para autónomos que usan su vehículo particular. No necesitas coche de empresa ni renting.
¿Es compatible el kilometraje con deducir los gastos del vehículo?
Son conceptos distintos. El kilometraje compensa desplazamientos concretos. Los gastos fijos del vehículo (seguro, amortización) se deducen por separado según uso profesional. Pero no puedes deducir kilometraje Y combustible del mismo viaje.
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Nota: este artículo tiene carácter informativo. Consulta siempre con tu asesor fiscal antes de tomar decisiones tributarias. Información actualizada a junio de 2026.